为落实财政部、市财政局关于2023年度内部控制报告编报工作部署,深入推进新区行政事业单位内部控制体系建设,做好新区2023年度内部控制报告编报工作,4月24日至26日,大鹏新区发展和财政局成立内控检查组,抽取新区38家行政事业单位开展内部控制报告填报情况现场检查工作。
本次检查以现场座谈及查阅资料形式进行,检查内容主要包括:单位层面内部控制情况、业务层面内部控制情况、内部控制信息化情况及主管部门对所属行政事业单位内控报告填报检查情况四个方面,涵盖内部控制机构组成及运行情况、规范权力运行情况、内部控制相关问题整改情况、职责分离及轮岗情况、内部控制制度及业务流程建立更新情况、内部控制制度执行情况等多项内容。
现场检查过程中,内控检查组针对检查发现问题向单位提出整改意见及工作建议,使各单位进一步掌握内部控制相关工作要求,切实提高新区内控报告编报工作质量。