廉洁大鹏

索引号:

分类:审计公开

发布机构:大鹏新区审计局

成文日期:2025-04-17

名称: 大鹏新区审计局2024年工作总结和2025年工作计划

文号:

发布日期:2025-04-17

主题词:工作总结;工作计划

大鹏新区审计局2024年工作总结和2025年工作计划

发布日期:2025-04-17  

  2024年,大鹏新区审计局在新区党工委、管委会和上级审计机关的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,立足经济监督定位,聚焦主责主业,以高质量审计监督护航新区经济社会高质量发展。

  一、2024年工作总结

  (一)加强党对审计工作的集中统一领导

  全年共召开2次大鹏新区党工委审计委员会会议,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话精神,贯彻落实全国审计工作会议及省委、市委审计委员会会议精神,不断增强审计机关政治属性和政治功能,更好发挥审计监督作用。

  (二)聚焦高质量发展做好常态化“经济体检”

  全年紧紧围绕新区党工委“一、二、三、四”发展思路和“进入新阶段、展现新气象、取得新突破、建设新大鹏”的要求以及“大鹏旅游高质量发展奋进年”决策部署,共完成审计项目5个,披露问题88个,提出审计建议18条。一是以高质量审计助力文体旅游高质量发展,开展文体旅游产业发展和资金管理使用情况专项审计调查,着力揭示政策执行不到位、文旅项目进展缓慢等问题,及时提出审计建议,推动项目发展。二是助力新区奋力打造“绿水青山就是金山银山”实践创新标杆建设需求。聚焦新区绿化建设和管理开展专项审计调查,重点关注绿化管理制度体系、管养经费使用管理等问题,推动建立完善行业管理制度,收回多付款项并挽回经济损失,加速推进绿美大鹏建设向纵深发展。三是强化专项债券审计监督,通过审计进一步规范债券资金使用单位加强管理、加快建设,推动资金精准投放、精准落地、精准使用,防范化解政府债务风险。四是促进细化国土资源管理。对国有土地管理使用领域例行“体检”,推动规范创新型产业用房管理,夯实保障性住房运营管理,保障国有资产安全,防止国有资产收益流失。

  (三)做好审计整改“下半篇文章”

  通过“纪审联动”强化审计问题整改督导,对部分整改推进缓慢重点事项移送处理。新区党工委审计委员会办公室组织召开审计整改专题会议3次,创造性推行区领导层面协调、部门联动合力推动审计问题整改,推动上级审计机关往年查出问题整改销号7个,推动涉及民生领域央企、市属国企2宗长期闲置土地加快回收。

  (四)推动“巡审结合”走深走实

  充分利用领导体制机制优势,将涉城中村整治部门“大鹏新区规划土地监察局”列入“巡审结合”工作安排,在对该单位开展专项巡察的同时,审计组对其主要负责同志开展领导干部经济责任审计,做到工作计划同步谋划、监督重点同步研究、组织实施同步推进。

  (五)深化内部审计指导监督工作

  研究制定《深圳市大鹏新区内部审计工作规定》,全面深化对新区内审机构的统筹、指导和监督。从“统项目”“统人员”“统资金”三个方面加强对全区内部审计工作的统管,指导监督内部审计单位深化内审监督,减少重复审计、低效审计项目,为基层减负,监督提效。加强指导各内审机构参与市内审协会理论研讨活动,2篇理论研讨论文获市内审协会2024年度内部审计理论研讨优秀论文。

  二、2025年工作计划

  (一)坚持党对审计工作的集中统一领导

  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,把党对审计工作的集中统一领导贯彻落实到审计工作各环节,切实增强做好新时代审计工作的政治责任和使命担当。

  (二)统筹抓好审计“上下篇文章”

  坚持一体推进审计揭示问题“上半篇文章”与审计整改“下半篇文章”,深刻把握新时代审计工作要求,聚焦新区党工委、管委会工作重点,服务“大鹏旅游高质量发展突破年”中心工作,做好常态化“经济体检”,加大对重大战略政策、重大项目、重大资金等方面的审计监督。同时压紧压实审计整改主体责任,扎实抓好审计查出问题整改落实工作,将审计整改成果转化为治理效能。

  (三)拓展内部审计监督深度和广度

  结合2024年研究制定的《深圳市大鹏新区内部审计工作规定》,在“统项目、统人员、统资金”上持续发力,将各单位内审工作与审计部门的审计项目同部署、同落实、同检查。组织各内审机构采取“交叉审”“同时审”方式,调动内审力量与审计部门“同时审”,打通与各单位内部审计的横向监督合力,增强与各办事处等内审机构的纵向监督合力,实现审计部门与单位内部审计内外监督优势互补,发挥好内部审计在审计监督全覆盖中的重要作用。